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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO ( Total R$ 842.999,77 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 365,16 ) |
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0002145/2024
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0001280/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.262 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 365,16 |
| | | | | | | | Total R$ 365,16 Total R$ 365,16 |
| | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 408,37 ) |
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0000067/2025
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0000734/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 408,37 |
| | | | | | | | Total R$ 408,37 Total R$ 408,37 |
| | Data: 04/02/2025 ( Total R$ 4.442,44 ) |
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0000094/2025
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0000529/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.262 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 493,60 |
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0000092/2025
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0000527/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 493,60 |
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0000095/2025
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0000526/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | 2.234 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.727,62 |
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0000096/2025
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0000525/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | 2.239 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | R$ 863,81 |
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0000093/2025
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0000521/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 863,81 |
| | | | | | | | Total R$ 4.442,44 Total R$ 4.442,44 |
| | Data: 17/01/2025 ( Total R$ 5.985,72 ) |
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0004654/2024
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0000274/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | 2.234 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.721,63 |
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0004653/2024
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0000272/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | R$ 830,66 |
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0004707/2024
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0000239/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.262 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 286,90 |
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0004655/2024
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0000238/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 2.274 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RURAIS | R$ 146,53 |
| | | | | | | | Total R$ 5.985,72 Total R$ 5.985,72 |
| | Data: 14/08/2024 ( Total R$ 2.984,18 ) |
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0002142/2024
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0004069/2024
| Original | Orcamentario | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 467,04 |
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0002143/2024
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0004057/2024
| Original | Orcamentario | 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.292 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | R$ 424,35 |
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0002144/2024
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0004055/2024
| Original | Orcamentario | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER | 2.234 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.092,79 |
| | | | | | | | Total R$ 2.984,18 Total R$ 2.984,18 |