Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoINTERNET, FIBRA OTICA, 300MBPS O PACOTE, NO POSTO DE SAUDE SANTANA.SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA OTICA PARA DISPONIBILIZACAO 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07(SETE) DIAS POR SEMANA, 300MBPS O PACOTE, COM GARANTIA DE LINK DEDICADO EM 100 EM DOWNLOAD E 100 EM UPLOAD, NO POSTO DE SAUDE SANTANA.5,0000R$ 550,00R$ 2.750,00
ServicoINTERNET, FIBRA OTICA, 100MBPS O PACOTE, NA SALA DE FISIOTERAPIA.SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA OTICA PARA DISPONIBILIZACAO 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07(SETE) DIAS POR SEMANA, 100MBPS O PACOTE, COM GARANTIA DE LINK DEDICADO EM 100 EM DOWNLOAD E 100 EM UPLOAD, NA SALA DE FISIOTERAPIA.5,0000R$ 440,00R$ 2.200,00
ServicoINTERNET, FIBRA OTICA, 300MBPS O PACOTE, NA FARMACIA DE MINAS.SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA OTICA PARA DISPONIBILIZACAO 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07(SETE) DIAS POR SEMANA, 300MBPS O PACOTE, COM GARANTIA DE LINK DEDICADO EM 100 EM DOWNLOAD E 100 EM UPLOAD, NA FARMACIA DE MINAS.5,0000R$ 550,00R$ 2.750,00
ServicoINTERNET, FIBRA OTICA, 300MBPS O PACOTE, NO POSTO DE SAUDE DEJALMA JOSE SOARES.SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA OTICA PARA DISPONIBILIZACAO 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 07(SETE) DIAS POR SEMANA, 300MBPS O PACOTE, COM GARANTIA DE LINK DEDICADO EM 100 EM DOWNLOAD E 100 EM UPLOAD, NO POSTO DE SAUDE DEJALMA JOSE SOARES.5,0000R$ 550,00R$ 2.750,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/09/2024 0003968/2024 Original304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
01/10/2024 0004255/2024 Original304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
04/11/2024 0004713/2024 Original304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
02/12/2024 0005123/2024 Original304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
30/12/2024 0005667/2024 Original304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
01/10/2024 0003968/2024 0004948/2024 OriginalOrcamentario304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
12/11/2024 0004255/2024 0005518/2024 OriginalOrcamentario304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
26/12/2024 0004713/2024 0006349/2024 OriginalOrcamentario304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
30/12/2024 0005123/2024 0006421/2024 OriginalOrcamentario304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
15/01/2025 0005667/2024 0000155/2025 OriginalRestos a Pagar Processados304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.090,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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